老師,我們是外貿(mào)公司,一般納稅人,6.15開了一張2萬(wàn)多的銷項(xiàng)發(fā)票,供應(yīng)商7.1才把進(jìn)賬發(fā)票開過(guò)來(lái),這樣是不是在申報(bào)6月份增值稅的時(shí)候時(shí)候沒辦法抵扣?如果6月份銷項(xiàng)稅額自己全額承擔(dān)了,7. 1開過(guò)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后期又沒有銷項(xiàng)稅額抵扣,那這個(gè)多交的6月份銷項(xiàng)稅額可以申請(qǐng)退稅嗎?
露露
于2020-07-24 10:49 發(fā)布 ??620次瀏覽
- 送心意
王老師1
職稱: 會(huì)計(jì)從業(yè)資格
2020-07-24 10:50
如果供應(yīng)商開過(guò)來(lái)的發(fā)票,開票日期是7.1以后的,那申報(bào)6月份增值稅時(shí)是認(rèn)證不到這張發(fā)票的
多交的6月份銷項(xiàng)稅只能留抵,不能退稅
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如果供應(yīng)商開過(guò)來(lái)的發(fā)票,開票日期是7.1以后的,那申報(bào)6月份增值稅時(shí)是認(rèn)證不到這張發(fā)票的
多交的6月份銷項(xiàng)稅只能留抵,不能退稅
2020-07-24 10:50:58

即征即退稅額=當(dāng)期產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期產(chǎn)品銷售額×稅負(fù)率
根據(jù)這個(gè)公式算的
你這個(gè)是退稅申請(qǐng)表跟即征即退不一樣的
2017-11-22 17:56:04

這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅一直留抵嗎? 可以,是先交增值稅之后再申請(qǐng)退稅嗎?不能,之前交過(guò)就交了,不能退,除非開紅字
2020-01-08 18:18:30

可以
不一樣的稅率可以抵扣
只要允許抵扣的都可以
2021-12-17 08:11:05

您好,是的,如您所理解的
2020-04-09 11:41:31
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