
老師 我們現(xiàn)在是開(kāi)發(fā)票是免稅的,那我做賬是不是不用做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅了?
答: 嗯,疫情期間減免的不用做
發(fā)票開(kāi)了以后,增值稅未交。是不是應(yīng)該記應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?季末實(shí)際繳納的時(shí)候在填寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
答: 您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,如果沒(méi)有可以抵扣的發(fā)票,還需要做借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅嗎?
答: 老師,我是問(wèn)分錄對(duì)嗎?

