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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-07-08 14:08

怎么分錄呢?

追問

2016-07-08 14:10

老師,貸方是材料采購那借方呢?

追問

2016-07-08 14:12

不是以現(xiàn)金收賬,而是抵其他原材料款

追問

2016-07-08 14:14

后面的抵款可以做借應付賬款貸營業(yè)外收入,但我不知道以銷售原材料的處理該如何做分錄?

追問

2016-07-08 14:15

不是收現(xiàn)款只是抵往來款

追問

2016-07-08 14:26

老師,還不太明白。我們內(nèi)賬,入庫時做的借材料采購貸現(xiàn)金,讓售的時候做我們做借什么貸其他業(yè)務收入呢?

追問

2016-07-08 14:37

我知道抵賬時要做借應付賬款貸其他業(yè)務收入??芍皞}庫會先出庫,出庫時呢?借什么貸材料采購呢?就是這里總覺得不知道要做什么對應科目?

追問

2016-07-08 14:47

好的,謝謝老師不厭其煩!

曉海老師 解答

2016-07-08 14:06

你好!那只能按銷售原材料處理。

曉海老師 解答

2016-07-08 14:13

出售原材料如何做會計分錄?

  出售原材料

  借:銀行存款

  應收賬款

  貸:其他業(yè)務收入

  應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

  同時,結(jié)轉(zhuǎn)成本

  借:其他業(yè)務成本(※)

  貸:原材料

曉海老師 解答

2016-07-08 14:19

你好!借方?jīng)_減應付賬款就可以

曉海老師 解答

2016-07-08 14:28

你好!你不是抵賬嗎?沖減應付賬款就可以啊,銷售原材料不是主營業(yè)務收入是其他業(yè)務收入

曉海老師 解答

2016-07-08 14:46

 借:應付賬款

  貸:其他業(yè)務收入

  應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

  同時,結(jié)轉(zhuǎn)成本

  借:其他業(yè)務成本(※)

  貸:原材料

曉海老師 解答

2016-07-08 15:02

不客氣,應該的....

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相關問題討論
你好!那只能按銷售原材料處理。
2016-07-08 14:06:24
是的 借 原材料 貸材料采購
2019-08-20 11:45:30
材料采購要轉(zhuǎn)入原材料,借:原材料 貸:材料采購,消耗完,就借:生產(chǎn)成本 貸:原材料
2018-10-11 10:39:28
采購材料 借:原材料 貸:應付賬款 修理過程 中領用材料,收到客戶款項 借:銀行存款 1000 貸:營業(yè)收入和應交稅費 1000 借:營業(yè)成本 貸:原材料 其他應付款-電費
2019-04-14 11:37:03
后期有發(fā)票嗎????
2018-10-14 01:02:14
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