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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-25 17:12

就是確定的不可免抵的一個(gè)比例。
你按這比例扣除后的金額確認(rèn)免抵退就可以了的。
你第一個(gè)可以用(400-240)*(13%-退稅率)一樣的,只是式子表達(dá) 不一樣

妮妮 追問

2020-07-25 17:27

當(dāng)期不得免征和抵扣稅額抵減額和當(dāng)期不得免征和抵扣稅額的具體概念是啥,老師給解釋通俗點(diǎn)

陳詩晗老師 解答

2020-07-25 17:30

比如你正常的銷項(xiàng)13%,退稅率11%,中間這2%就是不可免抵的。
同時(shí)金額400,其中有部分是不可退的,所以就存在-上面的240

妮妮 追問

2020-07-25 17:35

我現(xiàn)在不太明白計(jì)劃分配率是啥意思啊

陳詩晗老師 解答

2020-07-25 17:52

就是計(jì)算免抵退要扣除的部分

妮妮 追問

2020-07-25 17:56

是不能抵稅部分嗎

陳詩晗老師 解答

2020-07-25 18:02

是的,可以這樣理解,在計(jì)算相關(guān)免抵時(shí)要減掉這部分

妮妮 追問

2020-07-25 18:04

具體為什么能給講講嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-07-25 18:05

這個(gè)原因我追溯不了。
我的理解是比如生產(chǎn)一個(gè)產(chǎn)品,銷售金額100,成本80,成本里面有材料有人工,這里面有部分是沒有取得進(jìn)項(xiàng)的,所以要考慮一部分減掉項(xiàng)來作為退稅金額。

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就是確定的不可免抵的一個(gè)比例。 你按這比例扣除后的金額確認(rèn)免抵退就可以了的。 你第一個(gè)可以用(400-240)*(13%-退稅率)一樣的,只是式子表達(dá) 不一樣
2020-07-25 17:12:05
同學(xué)你好 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅
2023-02-06 16:35:18
年度增值稅稅負(fù)率={[年度銷項(xiàng)稅額合計(jì)+免抵退貨物銷售額*應(yīng)稅貨物適用稅率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)-年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]/[年度應(yīng)稅貨物或勞務(wù)銷售額+免抵退貨物銷售額]}*100%。算每月的就是月度的數(shù)據(jù)
2019-09-30 14:08:03
免抵稅額只是一種解釋說明,出現(xiàn)它的原因是出口商品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅在商品出口前已經(jīng)抵減了內(nèi)銷商品的銷項(xiàng)稅。
2019-10-18 08:18:19
你好,需要的
2017-05-19 11:06:47
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