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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-07-25 14:44

你好
發(fā)生的時候,借;應收賬款 等科目    , 貸;主營業(yè)務收入  ,應交稅費—應交增值稅
繳納的時候,借;應交稅費—應交增值稅   , 貸;銀行存款

華華 追問

2020-07-25 14:46

我是小規(guī)模納稅人,不存在抵稅的情況 ,

鄒老師 解答

2020-07-25 14:46

你好,是針對上面的 回復有什么疑問嗎?

華華 追問

2020-07-25 14:46

是超過季度30萬的營業(yè)額,才交的稅

鄒老師 解答

2020-07-25 14:47

你好
發(fā)生的時候,借;應收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅
繳納的時候,借;應交稅費—應交增值稅 , 貸;銀行存款
(是針對上面的 回復有什么疑問嗎?)

華華 追問

2020-07-25 14:49

你好,我剛才說過了噢,這個增值稅不是買賣過程中發(fā)生的,是主營業(yè)務收入超過30萬才交的噢。

鄒老師 解答

2020-07-25 14:50

你好,是主營業(yè)務收入超過30萬才交的,說明就是取得收入才需要繳納增值稅,賬務處理就是
借;應收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅
借;應交稅費—應交增值稅 , 貸;銀行存款
(是針對上面的 回復有什么疑問嗎?)

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正式一般納稅人分錄 例:本月銷項稅額2000元,本月認證的進項稅額1200元,上月留抵進項稅額100元。 (1)本月認證進項稅1200元 借:庫存商品 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 1200 貸:銀行存款等 (2)本月銷項稅額2000元 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 2000 (3)本月應納增值稅:2000-1200-100=700元 轉出未交增值稅: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 700 貸:應交稅費—未交增值稅 700 計提附加稅費: 借:主營業(yè)務稅金及附加 貸:應交稅費—應交城建稅 700*7% 應交稅費—應交教育費附加 700*3% 應交稅費—應交地方教育附加 700*當?shù)匾?guī)定的稅率 (4)結轉銷售成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 (5)結轉本期損益: 借:主營業(yè)務收入 貸:本年利潤
2015-08-12 09:37:09
借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 繳納 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-11-17 17:19:56
你好,是多計提了?
2018-01-15 11:09:07
你好 發(fā)生的時候,借;應收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅 繳納的時候,借;應交稅費—應交增值稅 , 貸;銀行存款
2020-07-25 14:44:36
您好 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 借:所得稅費用 貸:應交稅費——應交所得稅 借:稅金及附加 貸:應交稅費——城建稅 借:應交稅費——未交增值稅 應交稅費——應交所得稅 應交稅費——城建稅 貸:銀行存款
2019-06-05 10:03:34
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