
12月中旬支付了門店的開(kāi)業(yè)活動(dòng)費(fèi)用,然后到了1月中旬支付了門店的開(kāi)業(yè)活動(dòng)費(fèi)用的尾款。。那分別怎么做賬??
答: 12月 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款 銀行存款
老師,你好。我們單位搞活動(dòng)跟客戶收了800元的費(fèi)用,我該如何開(kāi)票如何做賬?
答: 你好,因?yàn)樯对蚴杖〉哪?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工遲到扣的款,作為公司員工的活動(dòng)經(jīng)費(fèi),應(yīng)如何做賬
答: 借應(yīng)付職工薪酬貸營(yíng)業(yè)外收入
楊 追問(wèn)
2020-07-25 16:43
龍楓老師 解答
2020-07-25 16:45
楊 追問(wèn)
2020-07-25 16:46
龍楓老師 解答
2020-07-25 16:47