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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-07-27 09:50

你好,進(jìn)項(xiàng)是不需要暫估的,可以去把之前暫估的沖了

ZT 追問(wèn)

2020-07-27 09:51

可是我們公司就是一直這樣處理的,我就想問(wèn)少記的暫估進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理

ZT 追問(wèn)

2020-07-27 09:53

是記到費(fèi)用類科目嗎

小云老師 解答

2020-07-27 09:53

可以去把之前暫估的沖了,然后按實(shí)際的進(jìn)項(xiàng)再做

ZT 追問(wèn)

2020-07-27 11:17

老師,如果是按照我說(shuō)的這樣做怎么處理呢

小云老師 解答

2020-07-27 11:20

我說(shuō)的就是你做的處理方法啊,之前暫估的沖了,然后按實(shí)際發(fā)票金額再做!

ZT 追問(wèn)

2020-07-27 11:23

就是不是直接紅字沖銷暫估稅,而且相應(yīng)把它記在貸方,但是比發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅少,少的部分做費(fèi)用處理嗎?

小云老師 解答

2020-07-27 11:31

先紅沖你原來(lái)暫估的那筆分錄,沖了就相當(dāng)于你之前的分錄清零了,然后再按你發(fā)票的金額正常做一次入庫(kù)就行了

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你好,進(jìn)項(xiàng)是不需要暫估的,可以去把之前暫估的沖了
2020-07-27 09:50:18
交電費(fèi)的發(fā)票及人工工資
2017-05-19 08:47:42
沒(méi)事,做賬的時(shí)候分開(kāi)就可以了
2019-11-28 10:57:06
你好,沒(méi)有材料入庫(kù),最好把發(fā)票退回去作廢
2020-07-07 21:22:23
借;原材料 貸;銀行存款等科目 借;生產(chǎn)成本 貸;原材料 根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果看是否有損耗了
2017-03-01 15:23:49
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