請問報(bào)關(guān)數(shù)量應(yīng)該是800個(gè)填成了200個(gè) 發(fā)票已經(jīng)開 問
同學(xué),你好 那你金額就不一樣的 答
@郭老師,有個(gè)問題我想請教下,就是我們原先已經(jīng)按56 問
若原先開票的 5634 元是含稅價(jià)(13% 稅率),則換型號(hào)后的差價(jià) 84 元默認(rèn)也是 含稅差價(jià)(即包含增值稅的總差價(jià))。原先開票時(shí),5634 元含稅價(jià)中已包含增值稅(5634÷1.13×13%); 換貨后,總價(jià)款減少 84 元(含稅),相當(dāng)于對(duì)方實(shí)際支付的含稅金額減少 84 元,因此應(yīng)退還對(duì)方 84 元含稅差價(jià)。開具 紅字增值稅專用發(fā)票,沖減原 5634 元發(fā)票中的 84 元含稅金額(即沖減不含稅金額 74.34 元,增值稅 9.66 元); 重新按調(diào)整后金額(5634-84=5550 元)開票,或直接紅沖 84 元后,對(duì)方按 5550 元支付尾款,實(shí)際應(yīng)退對(duì)方 84 元(含稅差價(jià)),無需單獨(dú)扣除稅點(diǎn),通過紅沖發(fā)票自然調(diào)整增值稅即可 答
老師:個(gè)體戶要如何應(yīng)對(duì)社保新規(guī)?怎么做,及合規(guī)又節(jié) 問
你好,說實(shí)話,沒有這樣的辦法。 如果有的話,企業(yè)老板就不會(huì)郁悶了。 除非你都找些已經(jīng)退休的人。才能解決。 答
付給財(cái)稅公司的掛靠和變更是做什么費(fèi)用 問
同學(xué),你好 計(jì)入管理費(fèi)用。 二級(jí)科目可以根據(jù)企業(yè)情況定,一般計(jì)入服務(wù)費(fèi) 答
您好老師,我們車間裝修好了,其中我們有一間測試間 問
你買的設(shè)備讓對(duì)方看設(shè)備的就可以的。你是用在研發(fā)上面的,你的折舊費(fèi)做的研發(fā)支出。 答

公司有一員工和別人開了一個(gè)合伙企業(yè)其經(jīng)營所得可以與工資合并起來算綜合所得嗎?算那個(gè)稅目?
答: 你好,不可以的,工資是工資薪金,合伙企業(yè)是經(jīng)營所得,各算各的
老師您好!我在一公司上班,工資5000,同時(shí)又和朋友合伙經(jīng)營一個(gè)合伙企業(yè),請問我在合伙企業(yè)的經(jīng)營所得繳納個(gè)稅時(shí)還能不能稅前扣除6萬?還是應(yīng)該合并計(jì)稅?
答: 你好,是可以的,工資按綜合所得征稅,企業(yè)部分收入按經(jīng)營所得,各算各的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,原2021年合伙企業(yè)賬上計(jì)提了合伙人的工資,并且申報(bào)了工資薪金個(gè)稅,是否需要去更正工資薪金個(gè)稅刪除合伙人申報(bào)記錄,并入生產(chǎn)經(jīng)營所得申報(bào)?合伙人賬面計(jì)提的工資,申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得匯繳時(shí)是否應(yīng)該進(jìn)行納稅調(diào)增?
答: 需要調(diào)增投資者的工資,不允許抵扣所得稅。


星球 追問
2020-07-27 15:30
小云老師 解答
2020-07-27 15:33
星球 追問
2020-07-27 15:35
小云老師 解答
2020-07-27 15:41