老師,您好,比如說(shuō)A公司和B公司投資設(shè)立C公司,咱們這 問(wèn)
你好,這個(gè)一般是沒(méi)有的。而是C公司會(huì)有公司章程。這個(gè)章程,其實(shí)就是協(xié)議。 答
老師,您好,我不懂這個(gè)1/4是從哪里來(lái)的呢?如何理解呢 問(wèn)
同學(xué)你好 哪里有四分之一 答
遞延收益和其他收益分別核算什么的,分別在什么情 問(wèn)
遞延收益屬于負(fù)債類科目,核算企業(yè)已經(jīng)收到但尚未確認(rèn)的收入或收益,即未來(lái)期間才能計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助等項(xiàng)目。常見(jiàn)于與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助 答
老師好,請(qǐng)教一問(wèn)題:2023年做了一筆賬 借:應(yīng)收賬款 問(wèn)
直接這樣沖 借:應(yīng)收賬款 -395 ?貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -395 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)嗎。屬于按互聯(lián)網(wǎng)涉稅信 問(wèn)
同學(xué),你好 是屬于的 答

請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司有一張17年的海關(guān)票,之前未抵扣,現(xiàn)在政策改變了17年及以后可以在發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行勾選認(rèn)證,但是這張海關(guān)票增值稅查詢不到,所以發(fā)函到了海關(guān),然后稅局出具了這個(gè)通知書(shū),我拿著這個(gè)通知書(shū)要怎么去申報(bào)抵扣,在我在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅的時(shí)候,金稅盤(pán)里沒(méi)有這筆數(shù)據(jù),我應(yīng)該在申報(bào)的時(shí)候填在哪里呢
答: 因?yàn)閿?shù)據(jù)較早,所以稅務(wù)系統(tǒng)查不到這個(gè)信息,所以無(wú)法在電子稅務(wù)局操作。建議去稅務(wù)大廳做現(xiàn)場(chǎng)手工納稅申報(bào),進(jìn)行相關(guān)抵扣。
請(qǐng)問(wèn),海關(guān)繳款通知書(shū)對(duì)比通過(guò)了,但是我申報(bào)增值稅沒(méi)有填寫(xiě),應(yīng)為抵扣用進(jìn)項(xiàng)就夠了這個(gè)繳款通知書(shū)還用去稅務(wù)局再做處理嗎還是不用管就好了
答: 怎么能認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣呢 個(gè)人建議去咨詢一下針對(duì)這張發(fā)票該怎么處理 是撤銷申報(bào),重新申報(bào)還是其他?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
12月份我還沒(méi)有申報(bào)增值稅,及12月份錄入的繳款書(shū)全部是相符的。12月我可能按了留待比對(duì),但應(yīng)該12月入進(jìn)項(xiàng)的?,F(xiàn)在想生成稽核結(jié)果通知書(shū)確認(rèn), 它說(shuō)沒(méi)有數(shù)據(jù)。我如果操作它才可以在12月份中有稽核結(jié)果通知書(shū),于12月份申報(bào)增值稅時(shí)可以入進(jìn)項(xiàng)?
答: 你好,前提你錄取了海關(guān)繳款書(shū)比對(duì)信息才可以

