
15年7月的帳務(wù)發(fā)現(xiàn)原料結(jié)轉(zhuǎn)多了,本年如何做分分錄調(diào)整,麻煩給一下詳細(xì)的分錄, 老師回答為:借:原材料 貸:以前年度損益。。。我想再問一下,不需對利潤做沖減么?
答: 以前年度損益調(diào)整 就是調(diào)整以前年度利潤的
老師,原材料去年出現(xiàn)負(fù)數(shù),這月進(jìn)行調(diào)整。借,原材料,貸:以前年度損益調(diào)整。我要在這個月把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配當(dāng)中去,還是要在年末的時候才結(jié)轉(zhuǎn)過去
答: 你好,你這個月結(jié)轉(zhuǎn)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我中途接賬,資產(chǎn)多一萬多,負(fù)責(zé)其他方面都核對了,我想通過以前年度損益調(diào)整在利潤里,分錄怎么做?
答: 你好!內(nèi)帳嗎?直接計入未分配利潤科目不做憑證

