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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-28 10:02

你好,是什么原因形成的應(yīng)納稅額減征額呢?

王韌 追問

2020-07-28 10:05

本來應(yīng)該交的增值稅多,減征了1500元

王韌 追問

2020-07-28 10:05

退伍軍人

王韌 追問

2020-07-28 10:06

不知道減征會(huì)計(jì)分錄是否要體現(xiàn)出來

王韌 追問

2020-07-28 10:10

老師在嗎

鄒老師 解答

2020-07-28 10:14

你好,減征的稅款需要體現(xiàn)處理
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,貸;營(yíng)業(yè)外收入

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你好,具體的減免的是什么業(yè)務(wù)的?
2021-09-27 17:01:18
借增值稅加計(jì)扣除1.3萬 貸其他收益1.3萬 借轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬 貸未交增值稅1萬 借未交增值稅1萬 貸增值稅加計(jì)扣除1萬
2019-05-09 12:54:19
你好,不管業(yè)務(wù)怎么樣,到最后結(jié)果只有一個(gè):要交多少稅!會(huì)計(jì)的處理:借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2018-03-02 11:53:34
是的 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)   (按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬)   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)  ?。ń痤~等于免抵稅額)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)     (金額等于免抵退稅額)
2015-12-15 08:38:04
1借銀行存款45200 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額5200
2019-12-29 18:35:39
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