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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-07-28 11:05

借:庫存商品(或原材料)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款

布丁 追問

2020-07-28 11:07

當(dāng)月發(fā)票拿到就認(rèn)證的分錄這樣寫?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個科目是什么時候用的?

江老師 解答

2020-07-28 11:09

當(dāng)月購買后,取得專用發(fā)票,當(dāng)月認(rèn)證,計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”,當(dāng)月沒有認(rèn)證,計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)”。以后期間認(rèn)證后的分錄是:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)

布丁 追問

2020-07-28 11:17

什么情況下會選擇待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,會計(jì)當(dāng)月拿到發(fā)票就寫分錄,還是下個月月頭寫分錄。是認(rèn)證完了以后再寫分錄還是寫完再認(rèn)證,這個有規(guī)定嘛?

江老師 解答

2020-07-28 11:21

選擇待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,會計(jì)當(dāng)月拿到發(fā)票當(dāng)月沒有認(rèn)證,就會涉及到此情況。當(dāng)月認(rèn)證完了,當(dāng)月直接計(jì)入了進(jìn)項(xiàng)稅額

布丁 追問

2020-07-28 11:23

可以問一下會計(jì)為什么當(dāng)月不認(rèn)證?有哪些原因

江老師 解答

2020-07-28 11:46

1、當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額太多,如果全部認(rèn)證后,不繳增值稅,為了當(dāng)月繳納增值稅,保持一定的增值稅稅負(fù)率,當(dāng)月沒有認(rèn)證。
2、當(dāng)月發(fā)票已經(jīng)開具,但發(fā)票未收到。

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相關(guān)問題討論
直接做分錄紅沖銷售收入的金額就是
2023-08-10 10:30:00
您好 做相同的紅字分錄就好了 然后再根據(jù)重新開的再寫一筆藍(lán)字分錄
2021-12-22 14:58:47
你好 你們實(shí)際業(yè)務(wù)是購進(jìn)商品 和運(yùn)費(fèi)發(fā)生的業(yè)務(wù) 是嗎
2020-01-08 16:55:03
銷售時確認(rèn)收入 應(yīng)收賬款 轉(zhuǎn)賬時,沖減應(yīng)收賬款 多出來的部分計(jì)入營業(yè)外收入
2019-12-12 16:33:59
你好,同學(xué)。 你是按實(shí)際購入 時計(jì)固定資產(chǎn),收到發(fā)票有差額再作調(diào)整
2019-10-22 19:13:30
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