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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-07-28 16:15

你好,你看數(shù)據(jù)是和實操里面一樣的嗎

追問

2020-07-28 16:18

是的啊,就是生成的憑證里面少了沖銷項和進項那一步

樸老師 解答

2020-07-28 16:29

你要都做進去才可以的,你結(jié)轉(zhuǎn)了嗎

追問

2020-07-28 16:46

做進去了,35號憑證是生產(chǎn)的,36號是我錄入的,刷新后附加稅和所得稅還是錯的

樸老師 解答

2020-07-28 16:55

你好,應(yīng)該是軟件的問題,和我們自己做的實操不一樣

追問

2020-07-28 17:03

好的,謝謝老師

樸老師 解答

2020-07-28 17:10

你問問軟件的客服看看

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相關(guān)問題討論
你好,你看數(shù)據(jù)是和實操里面一樣的嗎
2020-07-28 16:15:46
轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項稅額-進項稅額-上期留抵稅額 能把經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)過來看一下?
2016-05-23 08:20:56
實際工作中不用這么麻煩,你直接有增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時就做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,那些應(yīng)交稅費下的明細科目在年底再結(jié)轉(zhuǎn)清0就可以了。
2016-10-11 11:33:00
完整的分錄是:進項、銷項全部結(jié)轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”,再從“轉(zhuǎn)出未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)到“未交增值稅”
2017-09-18 20:19:59
您好,這應(yīng)該是銷項稅額減進項稅額減上期留抵稅額加進項稅額轉(zhuǎn)出減減免稅款
2020-06-17 20:54:51
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