亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師

2020-07-28 16:47

您好,應(yīng)當(dāng)是其他應(yīng)付款--法人

楊娟 追問

2020-07-28 16:49

老師,內(nèi)賬的話,也必須哪那樣嗎?我們老板有好幾個公司,內(nèi)賬的款是來回的轉(zhuǎn)

楊娟 追問

2020-07-28 16:52

有好幾次,內(nèi)部帳,老板沒有把款打入法人的賬戶,直接付款了

微微老師 解答

2020-07-28 17:24

您好,讓你久等了,因為電腦出現(xiàn)故障。不管是什么,遵循誰打款進來的,就入誰的帳就好。

楊娟 追問

2020-07-28 17:26

謝謝老師

微微老師 解答

2020-07-28 17:27

不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,記得給個五星好評喲,謝謝。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
老師,內(nèi)賬的話,也必須哪那樣嗎?我們老板有好幾個公司,內(nèi)賬的款是來回的轉(zhuǎn)
2020-07-28 16:49:27
你好!其實計入其他應(yīng)收才更好。你說的工程報名是做什么?是去投標(biāo)?
2017-08-19 17:06:17
你好,只能是這樣處理了
2016-09-06 10:05:39
借:原材料 貸:預(yù)付賬款
2019-06-14 11:05:52
你好!分錄是正確的。收到材料發(fā)票時,借:原材料 進項 貸:預(yù)付賬款。
2019-06-14 11:55:34
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...