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送心意

曉海老師

職稱會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2016-07-10 18:28

那就是,購買時(shí)候,借管理費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金,抵扣時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款,貸營業(yè)外收入,這樣做對(duì)嗎

曉海老師 解答

2016-07-10 18:19

你好!現(xiàn)在有兩種方法。一種是不確認(rèn)固定資產(chǎn)。直接記錄管理費(fèi)用。全額抵扣時(shí)管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。 你說的那種需要轉(zhuǎn)入遞延收益的是另一種方法可以百度到正確的分錄。這兩種方法是稅務(wù)局現(xiàn)在都承認(rèn)。具體做法,你可以和你的專管員協(xié)商

曉海老師 解答

2016-07-10 19:30

是的,可以這樣處理,,

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你好,借固定資產(chǎn)一稅控機(jī),貸銀行存款
2018-12-13 22:38:08
你好!現(xiàn)在有兩種方法。一種是不確認(rèn)固定資產(chǎn)。直接記錄管理費(fèi)用。全額抵扣時(shí)管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。 你說的那種需要轉(zhuǎn)入遞延收益的是另一種方法可以百度到正確的分錄。這兩種方法是稅務(wù)局現(xiàn)在都承認(rèn)。具體做法,你可以和你的專管員協(xié)商
2016-07-10 18:19:12
對(duì)的,就是稅控盤,你的理解是正確的
2020-03-10 22:51:42
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-08-24 09:30:49
是的,可以全額抵減。。。
2015-11-07 16:45:57
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