亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-29 10:31

你好,比如其他應(yīng)付款借方金額就填寫在其他應(yīng)收款里

百合 追問

2020-07-29 10:37

老師好,假如說不重分類的話,那其他應(yīng)收款借方和貸方都有金額,怎么算呢?

玲老師 解答

2020-07-29 10:38

您好,,都是正數(shù)金額,不用重分類,正常填寫就可以,

百合 追問

2020-07-29 10:40

老師好,就是說其他應(yīng)收款既有正數(shù)金額又有負數(shù)金額,就只填寫正數(shù)金額合計數(shù),是嗎?

玲老師 解答

2020-07-29 10:42

你好  是的  其他應(yīng)收款中填該科目借方余額,其他應(yīng)付款中填該科目貸方余額。

百合 追問

2020-07-29 10:45

哦哦,謝謝老師

玲老師 解答

2020-07-29 10:47

不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學,你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先繳納,后從工資中扣除,計入其他應(yīng)收款核算 如果是先從工資中扣除,后繳納,計入其他應(yīng)付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因為是以后要退給別人的,所以用應(yīng)付
2022-04-01 00:37:44
你好!是計入其他應(yīng)收款-備用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同學你好 對的 是正確的 只能是用一個往來科目
2022-03-25 11:45:16
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...