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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-29 14:31

你好,如果是管理不善,是需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的
借,待處理財產(chǎn)損溢
貸,庫存商品
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進(jìn)項轉(zhuǎn)出

借,其他應(yīng)收款
貸,待處理財產(chǎn)損溢

立紅老師 解答

2020-07-29 14:35

你好,
如果是個人賠償呢
借,待處理財產(chǎn)損溢
貸,庫存商品
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進(jìn)項轉(zhuǎn)出

借,其他應(yīng)收款
貸,待處理財產(chǎn)損溢

如果是管理問題呢?怎么做?
借,待處理財產(chǎn)損溢
貸,庫存商品
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進(jìn)項轉(zhuǎn)出

借,管理費用
貸,待處理財產(chǎn)損溢

梁哥 追問

2020-07-29 14:33

如果是管理問題呢?怎么做?

梁哥 追問

2020-07-29 14:33

如果是個人賠償呢

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你好,如果是管理不善,是需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的 借,待處理財產(chǎn)損溢 貸,庫存商品 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借,其他應(yīng)收款 貸,待處理財產(chǎn)損溢
2020-07-29 14:31:59
這個是沖銷管理費用的
2020-03-18 14:35:10
賬上正規(guī)的是應(yīng)該做第一個,但是為了你的增值稅收入和所得稅收入一致,建議還是選擇第二個。
2022-02-22 14:15:16
您好,如果說您購買的辦公用品比較多,你應(yīng)該先入庫: 借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款,等到實際領(lǐng)用的時候,根據(jù)領(lǐng)用的金額, 借:管理費用 貸:庫存商品 為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
2019-03-18 18:02:29
往來賬可以直接調(diào)整,包括庫存商品,但是管理費用要通過以前年度損益調(diào)整
2022-03-17 12:27:41
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