老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

我們的分公司辦理注銷時,現(xiàn)因為總公司企業(yè)類型在2017發(fā)生了變更,沒有在分公司工商局備案變更,現(xiàn)在公司也提供不了核準變更通知書,但工商系統(tǒng)上、天眼查都有記錄,以此可以辦理注銷嗎?
答: 你好,可以辦理注銷的哦
我們的分公司辦理注銷時,現(xiàn)因為總公司企業(yè)類型在2017發(fā)生了變更,沒有在分公司工商局備案變更,現(xiàn)在公司也提供不了核準變更通知書,但工商系統(tǒng)上、天眼查都有記錄,以此可以辦理注銷嗎?
答: 你好,如果變更的話,工商局應該有變更記錄,可以去那再打一套。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我現(xiàn)在手上已經(jīng)有工商局核準變更登記通知書了,只是變更了營業(yè)范圍,還需要去稅務局辦理企業(yè)變更嗎?如果變更可以在電子稅務局用新企業(yè)套餐報理嗎?
答: 您好,最好是網(wǎng)上辦理稅務變更。
總公司已經(jīng)注銷了,分公司的營業(yè)執(zhí)照也丟了,分公司14年變更過法人,但是一直沒有做稅務變更,現(xiàn)在也做不了,請問現(xiàn)在有什么辦法可以做去稅務局做法人變更
總公司除了變更名稱外還變更了登記注冊類型,分公司也要一起變更登記注冊類型嗎?子公司工商營業(yè)執(zhí)照只變更了公司名稱。
我們公司變更名稱了 工商也出了變更通知書 這期間購入了一輛車 但是去上牌的時候說稅務系統(tǒng)沒有變更 就不能上牌嗎?


會計學堂李老師 追問
2020-07-29 15:44
樸老師 解答
2020-07-29 15:48