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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2020-07-30 08:24

你好,要通過應付職工薪酬計提的

學堂用戶_ph158394 追問

2020-07-30 08:25

那之前的我都沒計提呀!而且一個月內(nèi)啊確定是什么時候報銷!這個我怎么處理呀!老師,能幫我做下整理的分錄嗎,從報銷,計提,到最后所有的分錄

徐阿富老師 解答

2020-07-30 08:33

你好,平時不管報銷多少,報多少月底計提多少,報銷時  借應付職工薪酬-福利費   貸銀行存款    月末計提時根據(jù)本月報銷的金額 借管理費用--福利費   貸應付職工薪酬-福利費

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有的公司是采用這種處理辦法的,按工資總額的一定比例計提,實際發(fā)生時,沖銷應付福利費
2018-09-03 13:50:32
你好,要通過應付職工薪酬計提的
2020-07-30 08:24:03
你好,需要計提 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金
2022-01-07 16:29:49
你好,可以先預支現(xiàn)金,在報銷的
2020-03-31 10:16:03
加班的可以記入交通費。
2018-02-10 15:10:32
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