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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-30 23:49

收到發(fā)票借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸預(yù)付負(fù)數(shù)
借管理費(fèi)用貸預(yù)付
現(xiàn)在不用待攤費(fèi)用了

tina 追問

2020-07-31 05:04

你的意思是現(xiàn)在不能用待攤費(fèi)用這個(gè)科目了?

tina 追問

2020-07-31 05:09

我覺得收到發(fā)票后把預(yù)付賬款轉(zhuǎn)到待攤費(fèi)用這個(gè)科目歸集,再每個(gè)月分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用更合適,這樣做,我收到發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄也有了

郭老師 解答

2020-07-31 06:12

是的
待攤科目已經(jīng)取消了
用預(yù)付代替

上傳圖片 ?
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您好!是的。做這2筆分錄就可以了
2020-01-02 10:15:05
您好,不對(duì)的。我收到房租發(fā)票時(shí)(借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-租賃費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng), 貸:銀行存款) 攤銷時(shí)(借:管理費(fèi)用-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷, 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-租賃費(fèi))
2017-06-07 16:32:23
您好!后面的方法更好一點(diǎn)。
2016-04-07 10:49:13
你好 最后一個(gè)分錄金額是1000 還是按月分?jǐn)?/div>
2020-07-30 23:50:37
是的,你的賬務(wù)處理是對(duì)的
2018-09-27 10:26:37
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