
老師我想問一下,我這樣做分錄對不對,1、結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,借:利潤分配-未分配利潤,貸:本年利潤, 2、提取盈余公積,借:利潤分配-提取盈余公積,利潤分配-應(yīng)付利潤,貸;利潤分配-未分配利潤,3、分配利潤時 借;分配利潤-應(yīng)付利潤 貸;銀行存款/現(xiàn)金。 分配利潤時需要分三級科目嗎(分配利潤-應(yīng)付利潤-**股東)?
答: 1是對的,2,提取盈余公積,借:利潤分配-提取盈余公積,貸;盈余公積,3、分配利潤時 借;分配利潤-應(yīng)付利潤 貸;應(yīng)付股利,借,應(yīng)付股利,貸,銀行存款
您好!清算后的剩余財產(chǎn)按實收股本的份額,在各個所有者之間進行分配。借:資本公積、盈余公積、利潤分配--未分配利潤,貸:現(xiàn)金、銀行存款 。只是借:利潤分配--未分配利潤,貸:現(xiàn)金、銀行存款,可以嗎?
答: 沒有問題的!你理解正確
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:未分配利潤1000貸股本200資本公積800 應(yīng)該是未分配利潤還是利潤分配-未分配利潤?
答: 是利潤分配-未分配利潤。


榮榮 追問
2020-07-31 10:11
樸老師 解答
2020-07-31 10:15