
物業(yè)公司代收代付的水電費(fèi),開了發(fā)票,應(yīng)計入其他業(yè)務(wù)收入科目,還是其他應(yīng)付款-代收代付水電費(fèi)?
答: 您好,同學(xué),計入其他應(yīng)付款-代收代付水電費(fèi)科目。
我們單位是物業(yè)公司,當(dāng)時我們單位收了一筆錢,通訊公司給我們的款項,這筆錢由我們收費(fèi)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)賬給我們,沒開過發(fā)票,當(dāng)時是進(jìn)的其他應(yīng)付款暖氣費(fèi),我們問他,他說是收暖氣費(fèi)差價,現(xiàn)在他想起來了,不是暖氣費(fèi),而是通訊費(fèi),通訊費(fèi)應(yīng)該近其他業(yè)務(wù)收入科目,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)想讓我們把這筆錢改正過來,摘要也得注明是通訊費(fèi),17年收的,現(xiàn)在改正求怎么解決?
答: 17年的話。涉及損益類科目,要用以前年度損益調(diào)整了。借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整-其他業(yè)務(wù)收入 轉(zhuǎn)一下所得稅,最終進(jìn)利潤分配項目。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月收到某公司一個使用過的汽車,沒有對應(yīng)發(fā)票,入賬分錄為:借:固定資產(chǎn)30000,貸:其他應(yīng)付款20000,貸:銀行存款10000,忘記提折舊,本月將汽車轉(zhuǎn)賣他人,未開發(fā)票,售價40000,已收到款??煞駥⑸显聭{證沖銷,重新分錄為:借其他應(yīng)收款(甲)10000,貸銀行存款10000(實(shí)際收款人不確定是誰);本月出售汽車分錄為:借銀行存款40000,貸其他應(yīng)收款(甲)10000,貸:其他業(yè)務(wù)收入28409.09,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)繳增值稅(銷項稅額)1590.91.為了節(jié)省稅費(fèi),這樣處理有什么問題?
答: 需要繳納增值稅,就是銷售二手車的增值稅處理

