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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-07-31 12:01

只能按實(shí)際收款作房租收入處理了。

SSS 追問

2020-07-31 12:02

具體做什么分錄啊

江老師 解答

2020-07-31 12:03

借:銀行存款
貸:營業(yè)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:營業(yè)成本
貸:累計折舊

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相關(guān)問題討論
只能按實(shí)際收款作房租收入處理了。
2020-07-31 12:01:53
您好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 按月攤銷金額 貸:預(yù)付賬款
2019-04-23 16:40:20
是1-5月份的嗎 借費(fèi)用貸銀存
2019-06-19 10:47:33
你好,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款等
2019-06-04 10:35:05
你好 借;制造費(fèi)用或管理費(fèi)用 貸銀行存款等科目
2018-10-10 11:44:47
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