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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-01 09:23

你好  這個(gè)稅費(fèi)是好久的  2020.2-4月的話  你做借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等   借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 營業(yè)外支出-滯納金   貸銀行存款

順利的時(shí)光 追問

2020-08-01 09:55

全是今年的,那前面用留抵稅抵掉欠的增值稅還用作分錄嗎

meizi老師 解答

2020-08-01 09:57

你好   要結(jié)轉(zhuǎn)下 來抵減下留抵進(jìn)項(xiàng)稅和欠繳的增值稅

順利的時(shí)光 追問

2020-08-01 10:49

不明白,要怎樣做分

meizi老師 解答

2020-08-01 10:52

你好 比如先結(jié)轉(zhuǎn) : 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅

如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款

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你好 這個(gè)稅費(fèi)是好久的 2020.2-4月的話 你做借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 營業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款
2020-08-01 09:23:08
你好,你的進(jìn)項(xiàng)留蝶沒有做嗎?那你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都有余額是不是?
2022-01-11 09:20:51
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 附加稅不交,不需要做。
2019-11-29 09:38:58
我好 沒有就不交 不用留抵
2019-08-01 10:30:25
你好,按照實(shí)際沖減之后的計(jì)入 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅
2021-09-07 19:53:36
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