
你好,老師,金蝶商貿(mào)版,寫的預收單自動生成憑證是借銀存200 貸應收賬款200了,應該是借銀存 200貸預收賬款200,什么原因造成生成的憑證科目錯了
答: 一、這個是設置自動生產(chǎn)憑證的模板,就是設置成 借:銀行存款 貸:應收賬款
老師,我原來做的分錄做錯了,當時做了 借開發(fā)成本 200,貸銀行存款200,借主營業(yè)成本200 貸開發(fā)成本200?,F(xiàn)在沖紅借開發(fā)成本 -200,貸銀行存款-200,然后做了一筆正確的借其他應收款200貸銀行存款200,開發(fā)成本已經(jīng)沒有了,是不是不應該做這個借主營業(yè)務成本-200貸開發(fā)成本-200
答: 直接做這個借主營業(yè)務成本-200貸銀行存款-200
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月 應該借:預付 100元 應付100元 貸:銀行存款200元 做成:借預付200貸銀行存款200 這個月如何調(diào) 科目如何寫 謝謝
答: 你好,預付和應付對應的是一家企業(yè)么?
老師您好,請問去年已結賬的憑證做錯了應該怎么修改,去年的錯憑證為:借 銀行存款 ,貸 應收賬款,正確的憑證應為:借 銀行存款 貸 預收賬款
我期末調(diào)匯自動生成的憑證轉到了銀行存款本來應該是借:預收賬款,貸財務費用-匯兌損益,但是現(xiàn)在是借銀行存款,貸財務費用
老師發(fā)現(xiàn)上年憑證入錯科目了,錯誤科目是借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 現(xiàn)在想把貸方科目調(diào)成預收賬款,現(xiàn)在應該怎么做賬
老師~預收賬款上面存在貸方200萬是什么意思~記賬的摘要是收工程款 借銀行200萬 貸預收200萬 是不是代表我們應該開200萬的發(fā)票對沖?


威武的藍天 追問
2020-08-01 15:45
江老師 解答
2020-08-01 15:47
威武的藍天 追問
2020-08-01 15:49
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2020-08-01 15:52
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2020-08-01 15:53
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2020-08-01 15:54
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2020-08-01 15:54
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2020-08-01 15:55