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I SEE
于2020-08-01 19:01 發(fā)布 ??1447次瀏覽
文靜老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,會計學講師
2020-08-01 19:02
借庫存商品貸應付賬款,同學
I SEE 追問
2020-08-01 19:03
不涉及計提嗎?
2020-08-01 19:04
食堂領用會計分錄怎么做?
文靜老師 解答
2020-08-01 19:05
借費用貸應付職工薪酬-職工福利費。借應付職工薪酬-職工福利費貸庫存商品,同學
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我們公司是中間方,若供應商直接開票給客戶,由我們公司代收代付款,我們公司會計分錄咋寫了?
答: 需要簽訂3方協(xié)議,你公司收到款之后,借,銀行存款,貸,其他應付款,款代付出去后,借,其他應付款,貸,銀行存款。
老師好!為員工食堂買米、面、油未付款給供應商,會計分錄怎么做?謝謝
答: 借庫存商品貸應付賬款,同學
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,給供應商付款,多付了,對方給我們退款了,會計分錄怎么做
答: 做付款時相反的分錄
老師我們公司收到甲方一張大額的電子銀承120萬又背書給供應商貨款60萬,供應商又分別返回電子銀承面額小額合計60萬,會計分錄怎么處理
討論
從供應商應支付的貨款中扣減的貼息的會計分錄應該怎么做嘞?
收客戶貨款20萬承兌,轉給供應商,供應商退回多余的款154058.44也是承兌,怎么做會計分錄 啊
7月應付供應商貨款8100元,7月供應商在我公司拿貨4860元,7月應付供應商貨款3240,請問這個會計分錄怎么寫
供應商年底給我們的返點,算作貨款,如何做會計分錄
文靜老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,會計學講師
★ 4.99 解題: 13258 個
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I SEE 追問
2020-08-01 19:03
I SEE 追問
2020-08-01 19:04
文靜老師 解答
2020-08-01 19:05