
上月增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報(bào)表第15行免、抵、退應(yīng)退稅額中嗎?平時(shí)增值稅納稅申報(bào)表第15行填上月出口應(yīng)退稅額的。
答: 你好,不要!這欄是自動(dòng)的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會(huì)轉(zhuǎn)到15行
你好,辦理退稅,更正申報(bào),增值稅主表更正為應(yīng)補(bǔ)退稅額是0,還能重新更正嗎?
答: 你好 如果你修改之后發(fā)現(xiàn) 還是改錯(cuò)誤了 是可以申請(qǐng)?jiān)谌ジ?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,由于4月前面有預(yù)交稅額94.64.導(dǎo)致4月的期末未交稅額32欄不等于本期應(yīng)退稅額,現(xiàn)在我申報(bào)5月的增值稅主表不平,請(qǐng)問老師該怎么處理
答: 你好,標(biāo)黃的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的嗎?
麗 追問
2020-08-01 19:46
meizi老師 解答
2020-08-01 19:51