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長情的月亮
于2020-08-02 08:59 發(fā)布 ??993次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-08-02 08:59
你好,可以,是可以的
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老師,付代理記賬費,需要計提嗎,直接在支付的時候借管理費用,貸銀行存款對嗎
答: 你好 是的 你有發(fā)票了的話直接做
代理記賬費用三個月的,可以借記管理費用,貸記銀行存款嗎?
答: 你好,可以,是可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銀行返的賬戶管理費。 借 銀行存款, 貸: 管理費用 -賬戶管理費 對嗎
答: 借 銀行存款, 借: 管理費用 -其他(紅字)
現(xiàn)金日記賬跟銀行存款都沒錢,那費用管理費用我對應(yīng)科目應(yīng)該寫什么
討論
老師我們公司下面設(shè)了幾個店,但是費用都從總店里走,老板讓以后單獨核算。我記賬時管理費用這樣寫可以嗎?借:管理費用(一店) 貸:銀行存款 可以嗎?銀行賬號都是一個最后核算利潤的時候,怎么處理比較好
老師,請問專利代理費我可以這樣做嗎?借: 管理費用-研究費用-專利代理費 貸:銀行存款
注冊商標(biāo)代理費先進(jìn)管理費用,然后銀行支付,后來賬戶退回,借銀行存款,貸管理費用負(fù)數(shù)嗎?
11月份有一份記賬憑證錄錯了,應(yīng)該是:借:管理費用 1212貸 現(xiàn)金 500 銀行存款 712結(jié)果我把1212全部記錄到貸銀行存款減少方了請問12月份我改怎么調(diào)回來啊?
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
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