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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2020-08-03 08:40

你計(jì)入成本就可以了,他們給你開加工費(fèi)發(fā)票

顏熙 追問

2020-08-03 08:51

具體我怎么做分錄   老師

樸老師 解答

2020-08-03 08:54

借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款

顏熙 追問

2020-08-03 09:00

這個(gè)就是做那個(gè)三千的分錄對吧     可是我八千做的主營業(yè)務(wù)收入了   按你的這兩個(gè)分錄是該怎么做帳呢

樸老師 解答

2020-08-03 09:04

借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)
借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款

顏熙 追問

2020-08-03 09:42

我確認(rèn)為收入  做的借  應(yīng)收賬款   貸  主營業(yè)務(wù)收入      收到款借   銀存   貸   應(yīng)收賬款       那個(gè)三千怎么做

顏熙 追問

2020-08-03 09:44

沒整明白   因?yàn)槲覀兘拥膯巫右徊糠值闷渌S做好發(fā)給我們再同我們做好的一起出貨     顧客打款給我們   我們再給款到另外個(gè)工廠

樸老師 解答

2020-08-03 09:48

借主營業(yè)務(wù)成本3000貸銀行存款3000

顏熙 追問

2020-08-03 10:17

不是沒明白    我之前收到的款八千那個(gè)借   銀存    貨    應(yīng)收賬款    那這個(gè)三千像你說的那樣做就對不上    沒影響嗎

樸老師 解答

2020-08-03 10:22

這個(gè)三千是你的成本的一部分,8000是你的收入,咋會對不上呢

顏熙 追問

2020-08-03 10:49

好的    后面這種情況就都是這樣做    對吧

樸老師 解答

2020-08-03 10:57

嗯,就是這樣做就行

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相關(guān)問題討論
你計(jì)入成本就可以了,他們給你開加工費(fèi)發(fā)票
2020-08-03 08:40:09
1.轉(zhuǎn)材料到加工單位   借:委托加工物資     貸:原材料   2. 計(jì)算支付加工費(fèi)   借:委托加工物資     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)         貸:應(yīng)付賬款   3.收回加工完成產(chǎn)品   借:庫存商品     貸:委托加工物資(包括材料及加工費(fèi))
2018-03-19 11:53:32
您好,你們有簽的是勞動(dòng)合同嗎
2019-05-11 16:49:22
您好,一般情況下,借;營業(yè)外支出-賠償款,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2019-05-12 13:43:35
借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款等科目
2015-12-24 10:44:11
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