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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-08-03 17:09

你好,您看下這個(gè)內(nèi)容
、 你好,公司社保,
借:管理費(fèi)用等 
貸:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司) 
貸:應(yīng)付職工薪酬 ——公積金(公司)
計(jì)提工資,
借:管理費(fèi)用等 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
發(fā)放工資,
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)付款 ——社保(個(gè)人)
貸:其他應(yīng)付款 ——公積金(個(gè)人)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
上交社保,
借:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司) 
借:應(yīng)付職工薪酬 ——公積金(公司) 
借:其他應(yīng)付款 ——社保(個(gè)人)
借:其他應(yīng)付款 ——公積金(個(gè)人) 
貸:銀行存款

小闊絡(luò) 追問

2020-08-03 17:10

我們是先扣社保后發(fā)工資的,用其他應(yīng)收款怎么做賬呢

立紅老師 解答

2020-08-03 17:19

你好,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保不是在發(fā)工資時(shí)扣么?

小闊絡(luò) 追問

2020-08-03 17:20

是啊。公司先把個(gè)人部分和公司部分全交了,發(fā)工資的時(shí)候再回來扣。

立紅老師 解答

2020-08-03 17:22

你好,將上面分錄中的其他應(yīng)付款換為其他應(yīng)收款就可以的

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你好,您看下這個(gè)內(nèi)容 、 你好,公司社保, 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司) 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——公積金(公司) 計(jì)提工資, 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放工資, 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款 ——社保(個(gè)人) 貸:其他應(yīng)付款 ——公積金(個(gè)人) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 上交社保, 借:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司) 借:應(yīng)付職工薪酬 ——公積金(公司) 借:其他應(yīng)付款 ——社保(個(gè)人) 借:其他應(yīng)付款 ——公積金(個(gè)人) 貸:銀行存款
2020-08-03 17:09:24
你好,最好是先計(jì)提,然后繳納 繳納的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬——社保、公積金,其他應(yīng)收款(個(gè)人部分),貸:銀行存款 從發(fā)放的工資里面扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)部分 借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:其他應(yīng)收款(個(gè)人部分)
2021-04-21 14:26:00
你好,需要計(jì)提的 計(jì)提,借;管理費(fèi)用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保,公積金 繳納,借;應(yīng)付職工薪酬——社保,公積金,貸;銀行存款
2019-12-05 17:27:30
這個(gè)公司不承擔(dān),你繳納的時(shí)候,確認(rèn)其他應(yīng)收款,收回時(shí),沖減其他應(yīng)收款
2020-04-22 17:49:30
你好,一般都要計(jì)提,但是不計(jì)提也是可以的。
2019-08-30 09:51:27
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