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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-08-03 18:45

銷項(xiàng)稅額=含稅金額/(1 +9%)*9%

frt666 追問

2020-08-03 18:46

建筑企業(yè)的稅負(fù)一般為多少

frt666 追問

2020-08-03 18:46

一般納稅人

樸老師 解答

2020-08-03 18:48

1.5%左右,今年都低了哦

frt666 追問

2020-08-03 18:50

假如建筑企業(yè)的銷項(xiàng)稅未130萬,進(jìn)項(xiàng)一般情況未多少

樸老師 解答

2020-08-03 18:52

稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入
1.5%=(130-進(jìn)項(xiàng))/(130/9%)
算出來就是了

frt666 追問

2020-08-03 18:59

有個(gè)企業(yè)這樣規(guī)定,取得的專票最多允許抵扣6%。收入為1370萬,銷項(xiàng)113萬,那最多可抵扣的進(jìn)項(xiàng)是不是就是75萬,最后增值稅未38萬。

樸老師 解答

2020-08-03 19:13

嗯,是的,是這樣計(jì)算的

frt666 追問

2020-08-03 19:14

好的,謝謝老師。

樸老師 解答

2020-08-03 19:15

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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相關(guān)問題討論
如果是一般納稅人17%,小規(guī)模3%
2016-04-25 13:26:42
你好,同學(xué)。 1.納稅人預(yù)售開發(fā)產(chǎn)品時(shí)需要填寫《增值稅預(yù)繳稅款表》; 2.一般納稅人應(yīng)在取得預(yù)收款的次月納稅申報(bào)期向主管國稅機(jī)關(guān)預(yù)繳稅款; 3.“銷售額”和“扣除金額”都按照含稅金額填寫。 4.房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售房地產(chǎn)項(xiàng)目不填寫增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四),因?yàn)榉慨a(chǎn)企業(yè)在收到預(yù)售款時(shí)并不發(fā)生增值稅的納稅義務(wù),房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)繳的稅款不能抵減預(yù)繳當(dāng)期的應(yīng)納稅額,而應(yīng)在銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)才進(jìn)行抵減,未抵減完的預(yù)繳稅款可以結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2019-10-23 21:17:29
你好! 是不含稅收入
2019-08-23 19:41:33
你好,應(yīng)該是含稅價(jià)。
2019-08-23 19:42:34
應(yīng)該包含增值稅 就是你的開具發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)的金額
2019-08-23 14:22:24
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