
由于公司補(bǔ)繳2017社保,做賬的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄寫了以前年度損益科目,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系對(duì)不上了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
答: 勾稽關(guān)系對(duì)不上是肯定得 以前年度損益調(diào)整調(diào)整的是上年的利潤 可以改18期初余額
2019年重復(fù)計(jì)提了55萬績效獎(jiǎng)金,現(xiàn)在是做以前年度損益科目調(diào)整嗎?1.會(huì)計(jì)分錄怎么寫?2.在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表會(huì)有利潤的差額嗎?
答: 1、是的,要做以前年度損益調(diào)整。借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 2、調(diào)整完期初的負(fù)債減少,所有者權(quán)益增加(轉(zhuǎn)回多計(jì)提的,19年度利潤調(diào)增),資產(chǎn)不變。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,做了以前年度損益會(huì)計(jì)分錄后,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么調(diào)整
答: 你好,需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤科目,然后調(diào)整期末未分配利潤數(shù)據(jù)


亢 追問
2020-08-03 18:51
莊老師 解答
2020-08-03 18:59
亢 追問
2020-08-03 19:00
莊老師 解答
2020-08-03 19:00