課上多了,搞蒙了,請(qǐng)問(wèn)老師哪些科目月底和年底需要結(jié)轉(zhuǎn)?商貿(mào)企業(yè)可否列一下需要結(jié)轉(zhuǎn)的科目列表給我,謝謝!
學(xué)堂用戶_ph732477
于2020-08-03 18:56 發(fā)布 ??961次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱(chēng): 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-08-03 18:57
你好,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)的是損益類(lèi)科目,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)成本銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)外收入營(yíng)業(yè)外支出投資收益等
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2020-08-03 18:57:09

年末時(shí),將應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅下其他明細(xì)科目的余額轉(zhuǎn)入“轉(zhuǎn)出未交增值稅”明細(xì)科目,如果為貸方余額,再轉(zhuǎn)入“應(yīng)繳稅費(fèi)——未交增值稅”科目。
借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅
借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅
應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅等稅金后,如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,再做結(jié)轉(zhuǎn),
借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——未交增值稅
下年初,交納年初未交的增值稅,
借:應(yīng)繳稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄可以年末一次結(jié)轉(zhuǎn),也可以按月結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)后年末應(yīng)交增值稅科目下進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等專(zhuān)欄無(wú)余額,只有在有留底稅額的時(shí)候,應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅專(zhuān)欄有借方余額。
2019-04-13 16:00:54

您好
期間損益類(lèi)科目月末都要借轉(zhuǎn)
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
有完工產(chǎn)品的話 生產(chǎn)成本要結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品
2020-11-25 09:32:20

您好,損益表科目都是月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
2022-05-06 09:00:14

本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn),提取盈余公積分紅
2019-01-10 16:47:03
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郭老師 解答
2020-08-03 18:57