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送心意

宇飛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-08-03 23:39

開發(fā)票
借:應(yīng)收賬款  10
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10(有增值稅另外考慮)
借:銀行存款  5
     其他應(yīng)收款 5
貸:應(yīng)收賬款10

芳兒 追問(wèn)

2020-08-04 08:57

老師,這樣是不是從賬上就看不出來(lái)我們等于是代承包商收的回款

芳兒 追問(wèn)

2020-08-04 09:03

之前想著收的款做到其他應(yīng)收款,摘要注明代商戶收結(jié)算款,到時(shí)雙方做抵頂租金手續(xù),從賬上也好核對(duì)。本來(lái)客戶是事業(yè)單位不要發(fā)票誰(shuí)知客戶又全額要發(fā)票呢,所以不知道怎么能既體現(xiàn)是代承包商收款,又不能讓稅務(wù)局看出已經(jīng)備案商業(yè)用房出租,因?yàn)閺膬r(jià)計(jì)稅房產(chǎn)稅變更從租了,不知道怎么處理合適呢

宇飛老師 解答

2020-08-04 09:17

是,這樣不體現(xiàn)代收。但是如果要開票就只能交稅了。

芳兒 追問(wèn)

2020-08-04 10:21

我們給客戶開票了,記入收入,承包商再給我們開等額發(fā)票做為成本,這樣處理合適嗎

宇飛老師 解答

2020-08-04 10:22

嗯,這樣子處理是可以的。

芳兒 追問(wèn)

2020-08-04 11:23

老師,同樣的。電費(fèi)我們正常交供電局了。記入借管理費(fèi)用,貸銀行存款了?,F(xiàn)在把承包商應(yīng)承擔(dān)的電費(fèi)收過(guò)來(lái)了已經(jīng)對(duì)公轉(zhuǎn)我們公戶了,那是不是要沖減之前記入我們費(fèi)用的那部分,借銀行存款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這樣做對(duì)著嗎

宇飛老師 解答

2020-08-04 11:26

是的,那其實(shí)就不是你們的費(fèi)用了,沖掉即可。

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可以的
2017-05-17 08:07:42
抄了下70萬(wàn)?過(guò)渡一下嗎?和發(fā)票沒有關(guān)系啊
2019-07-30 16:39:58
同學(xué)你好 很高興為你解答 違反現(xiàn)金管理辦法 但是實(shí)務(wù)中這樣的很多 誰(shuí)開發(fā)票誰(shuí)收款
2021-08-19 12:04:16
不能掛賬,應(yīng)該計(jì)入成本費(fèi)用類科目。只有股東借款年末不歸還才需要繳納個(gè)稅。
2019-12-20 10:23:08
開發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 10 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10(有增值稅另外考慮) 借:銀行存款 5 其他應(yīng)收款 5 貸:應(yīng)收賬款10
2020-08-03 23:39:12
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