
#提問(wèn)#老師,公司酒店住宿承包出去了,但客戶先把把5萬(wàn)費(fèi)用打到我們賬戶了,我先做賬借銀行存款,貸其他應(yīng)收款,用于以后可以抵頂承包商租金。但是客戶又全額讓我們開(kāi)發(fā)票了10萬(wàn),這次回款5萬(wàn),等于全部回清了。我應(yīng)該怎么做賬呢
答: 開(kāi)發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 10 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10(有增值稅另外考慮) 借:銀行存款 5 其他應(yīng)收款 5 貸:應(yīng)收賬款10
老師,請(qǐng)問(wèn)公賬轉(zhuǎn)二百多萬(wàn)元到法人賬號(hào)上,付給司機(jī)運(yùn)費(fèi)(沒(méi)發(fā)票),有些客戶沒(méi)要開(kāi)發(fā)票,把運(yùn)費(fèi)付到微信上,微信綁定公賬,收到運(yùn)費(fèi)都往公賬賬上退款,可以把微信退回公賬的運(yùn)費(fèi),做成借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款-法人?之前錢轉(zhuǎn)到法人賬上做借:其他應(yīng)收款-法人,貸:銀行存款
答: 可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)醫(yī)院的裝備,設(shè)計(jì)費(fèi)共64萬(wàn),但對(duì)方不給我公司開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在已轉(zhuǎn)給設(shè)計(jì)公司法人個(gè)人卡里13萬(wàn)和29.2萬(wàn)兩筆款,我能否先掛賬,借,其他應(yīng)收款——陳某,貸,銀行存款這樣做賬對(duì)會(huì)計(jì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?這個(gè)記其他應(yīng)收款科目一年后不還還必須交個(gè)稅是嗎?
答: 不能掛賬,應(yīng)該計(jì)入成本費(fèi)用類科目。只有股東借款年末不歸還才需要繳納個(gè)稅。


白雪 追問(wèn)
2019-12-20 10:26
白雪 追問(wèn)
2019-12-20 10:27
方亮老師 解答
2019-12-20 10:29
白雪 追問(wèn)
2019-12-20 10:30
方亮老師 解答
2019-12-20 10:38