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送心意

王曉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-08-04 07:07

您好
1.借應收票據(jù)452
貸主營業(yè)務收入400
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)52
2.借應收賬款0.2+0.018=0.218
貸銀行存款0.218
3.借主營業(yè)務成本320
貸庫存商品320

倩倩的專屬學習號 追問

2020-08-04 08:33

所以老師應收賬款應該怎么算呢,我算的不對

王曉老師 解答

2020-08-04 08:47

您好
應收賬款=0.2+0.018=0.218
運費沒有收取,計入應收賬款

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借:原材料,118490,應交稅費—應交增值稅—進項稅,15403.70,貸:預付賬款,30000,應收票據(jù),60800,應付賬款,43093.70
2022-11-22 11:12:54
你好,請問你想問的問題具體是?
2022-05-07 14:36:29
您好 借:材料采購118490 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額15403.7 貸:預付賬款118490%2B15403.7-60800=73093.7 貸:應付票據(jù)60800 借:原材料 34*3500=119000 貸:材料采購118490 貸:材料成本差異 119000-118490=510
2022-04-29 14:59:09
同學你好 你的問題是什么
2021-12-09 09:06:14
同學你好 借,原材料22000 借,應交稅費一應增一進項2860 貸,應付票據(jù)24860
2021-07-09 09:34:24
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