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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-08-04 08:37

這個的話,等于是比估計的   多了5萬元哈
這樣的話     借:固定資產(chǎn)  50000   貸:應(yīng)付賬款   50000
先補充一下固定資產(chǎn)的價值

紅粉佳人 追問

2020-08-04 08:43

老師,要不要先紅沖在建工程55萬,根據(jù)發(fā)票金額借,在建工程55,進項稅額,貸,應(yīng)付賬款,然后把差額在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)!然后對于金蝶固定資產(chǎn)是卡片式管理的,多的固定資產(chǎn)價值怎么操作增加到原值呢

許老師 解答

2020-08-04 08:51

這個可以的,完備些。
軟件的話,這個不太熟,不好意思
原來計提的折舊部分  不用修改了    以后的話  按調(diào)整后的計提折舊

紅粉佳人 追問

2020-08-04 09:10

好的謝謝老師

許老師 解答

2020-08-04 09:13

不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝

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這個的話,等于是比估計的 多了5萬元哈 這樣的話 借:固定資產(chǎn) 50000 貸:應(yīng)付賬款 50000 先補充一下固定資產(chǎn)的價值
2020-08-04 08:37:48
你好,你所指的是什么賬務(wù)處理
2019-03-30 21:12:34
您好,專項應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)時,借;專項應(yīng)付款,900萬元,貸:其他收益,或者營業(yè)外收入,900萬元。
2019-11-06 17:33:43
你好!完工可以正常結(jié)轉(zhuǎn)記入固定資產(chǎn)科目 付款時,再沖減應(yīng)付賬款,即可
2022-04-14 19:07:45
那么,關(guān)于您提出的問題,我們先來看第一個,即關(guān)于轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的處理。我們可以使用“購置固定資產(chǎn)折舊調(diào)節(jié)賬戶”來進行處理,在記賬時應(yīng)確認(rèn)付款是否有效,如果有效,應(yīng)增加該賬戶的余額,并且在固定資產(chǎn)科目中增加有關(guān)余額。
2023-03-22 14:32:59
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