
老師,廠房之前暫估在建工程500萬,應(yīng)付賬款500萬并結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)-廠房500萬。已提折舊1年!截止6月底應(yīng)付廠房款項余額50萬(已付款450萬發(fā)票已到)7月實際支付應(yīng)付款55萬發(fā)票已到,如何進行賬務(wù)處理
答: 這個的話,等于是比估計的 多了5萬元哈 這樣的話 借:固定資產(chǎn) 50000 貸:應(yīng)付賬款 50000 先補充一下固定資產(chǎn)的價值
預(yù)付賬款—在建工程—固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理
答: 你好,你所指的是什么賬務(wù)處理
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
已付款19萬元,在在建工程科目支出,另有21萬在應(yīng)付賬款科目。先需要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),應(yīng)如何處理。以后付款,賬務(wù)如何處理。
答: 你好!完工可以正常結(jié)轉(zhuǎn)記入固定資產(chǎn)科目 付款時,再沖減應(yīng)付賬款,即可


紅粉佳人 追問
2020-08-04 08:43
許老師 解答
2020-08-04 08:51
紅粉佳人 追問
2020-08-04 09:10
許老師 解答
2020-08-04 09:13