
老師:你好!我剛到一個駕校做主辦會計,之前他們請了一段時間的主辦會計,但是只做了一個階段的會計核算,現(xiàn)老板要我從公司開辦到現(xiàn)階段做個完整的會計銜接工作,但是之前的出納會計有很多原始憑證都沒有保留完善,特別是庫存現(xiàn)金與銀行存款帳戶的余額對不上,我真不知道工作如何下手,希望老師能指點一二,謝謝!
答: 你好,那你只能根據(jù)現(xiàn)在有的票據(jù)和記錄來做賬
我剛到一個駕校做主辦會計,之前他們請了一段時間的主辦會計,但是只做了一個階段的會計核算,現(xiàn)老板要我從公司開辦到現(xiàn)階段做個完整的會計銜接工作,但是之前的出納會計有很多原始憑證都沒有保留完善,特別是庫存現(xiàn)金與銀行存款帳戶的余額對不上,我真不知道工作如何下手,希望老師能指點一二,謝謝!
答: 您好同學(xué)這個是這樣處理,你們直接將這個現(xiàn)在的資產(chǎn)盤點,用盤點出來的金額入賬就好了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這公司運營一年多了未建賬,現(xiàn)在要我建賬,他說我可以截一下,不理會以前的賬,可是建賬不是要入期初余額嗎?而且還有好多應(yīng)收應(yīng)付沒有清,原始憑證都沒有,我輸入應(yīng)收應(yīng)付起初余額現(xiàn)金,銀行存款之后怎么讓賬平
答: 你說的很對,就是賬是連續(xù)的不可以不理會以前的,而且有些資產(chǎn)負(fù)債表科目已經(jīng)有余額了。您可以更專業(yè)的回復(fù)他,說那個話的人不太懂吧


Bonjour 追問
2020-08-04 10:58
何江何老師 解答
2020-08-04 11:21