老師好!我是一般人,上個月計提的銷項稅減去進項稅,是我這個月交的增值稅,我這個月交的稅款,走在增值稅的哪個科目嗎?我看增值稅下面有好幾個3級科目,我交實際交銀行的稅款走在哪個科目?
娜娜
于2020-08-04 11:28 發(fā)布 ??778次瀏覽
- 送心意
S老師
職稱: 中級會計師
2020-08-04 11:32
學(xué)員您好,一般納稅人的增值稅常用分錄:
1,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
2,結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3, 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
4, 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
5,繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
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您好
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交費費-未交增值稅
2017-02-09 10:51:12

您好,4月份先報的增值稅,賬務(wù)后來慢慢補的,最后賬上要保證,4月收入和增值稅申報表上的收入一樣,4月的銷項稅和申報表上的銷項稅一樣,進項要一樣,未繳增值稅結(jié)轉(zhuǎn)要跟申報表最終的應(yīng)交增值稅一樣。
2020-05-30 12:40:57

您好,您那些發(fā)票勾選了,那就那些的先入帳,沒有勾選的那就暫時這月不入
2020-05-30 12:07:11

學(xué)員您好,一般納稅人的增值稅常用分錄:
1,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
2,結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3, 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
4, 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
5,繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-08-04 11:32:32

這四個是涉及賬務(wù)處理的幾個主要業(yè)務(wù),原則上與當(dāng)月納稅申報一致。假如4月已入庫的采購,取得的進項發(fā)票沒有認證,可以先計入“待認證進項稅額”。
2020-05-30 11:51:41
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娜娜 追問
2020-08-04 12:08
S老師 解答
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娜娜 追問
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