
老師你好 提交申報表提示是增值稅普通發(fā)票銷售額比對:當(dāng)期申報的普通發(fā)票含稅銷售額合計(-766655.75),當(dāng)期開具或者申請稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計(-751209.38)這個是哪里問題啊
答: 你好!當(dāng)月有開紅字發(fā)票嗎?
你好 請問 票表 增值稅普通發(fā)票銷售額比對 提示 不通過 當(dāng)期銷售額填報異常 當(dāng)期申報的普通發(fā)票含稅銷售額合計0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,當(dāng)期開具或者申請稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計415649.1+12469.4元。相差金額428118.5000000元 增值稅申報出現(xiàn)上述問題是怎么回事
答: 截圖你的申報表 你應(yīng)該是申報的不對
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
提交增值稅申報表時提示當(dāng)前申報的普通發(fā)票含稅銷售額合計0元必須大于等于當(dāng)前開具或者申請稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計814837元,這是報表填錯了嗎?
答: 你好,是的,你發(fā)票收入都有814837,你收入不可能是0的


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2020-08-04 11:53
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2020-08-04 12:37