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送心意

朱立老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-08-05 09:29

你好   是的  這道題是選BCD

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你好 是的 這道題是選BCD
2020-08-05 09:29:08
好的,同學(xué)。1.差異率超支為正,節(jié)約為負(fù)。差異率為3%,即超支差異率3%。2,差異額=實(shí)際成本-計(jì)劃成本,則實(shí)際成本=計(jì)劃成本? 差異額=計(jì)劃成本? 計(jì)劃成本*差異率=計(jì)劃成本*(1? 差異率)=30*3500*(1? 3%)
2020-07-12 20:56:47
您好,這個(gè)是打印錯(cuò)誤,應(yīng)該是1000*10%,就是當(dāng)年的未分配利潤(rùn)為基數(shù)來(lái)提取法定公積和盈余公積,和后面的5%應(yīng)該是一樣的基數(shù)。你可以算一下,他打印錯(cuò)誤了,但是計(jì)算出的970是按1000*10%算的
2020-08-02 22:29:44
你這里首先要計(jì)算出來(lái)應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后再用這個(gè)應(yīng)交企業(yè)所得稅,加上這個(gè)遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn),就是當(dāng)期的所得稅費(fèi)用。
2020-07-22 15:43:37
同學(xué)好 應(yīng)納稅額=429.4-35.52*(1%2B15%)=43.552 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-09-28 11:58:04
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