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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-08-05 09:29

您好
向廠家調貨的分錄您寫了么

gar 追問

2020-08-05 09:33

借庫存商品,貸銀存

bamboo老師 解答

2020-08-05 09:34

那還要寫貨物退給廠家的分錄

gar 追問

2020-08-05 09:35

剛開始是借庫存,貸應付,后面付款了就是借應付,貸銀存,現(xiàn)在我們還欠他其他貨款9萬多

gar 追問

2020-08-05 09:36

具體怎么寫呢

gar 追問

2020-08-05 09:36

退貨的錢廠家還沒退我們,我們現(xiàn)在欠他9萬多

bamboo老師 解答

2020-08-05 09:36

借:庫存商品 借方紅字
貸:應付賬款 貸方紅字

gar 追問

2020-08-05 09:37

那有關主營業(yè)務成本那些不用寫嗎

bamboo老師 解答

2020-08-05 09:38

主營業(yè)務收入對應也要紅沖

gar 追問

2020-08-05 09:38

是6月份發(fā)的貨7月份退貨的,6月份已經(jīng)結轉成本

gar 追問

2020-08-05 09:39

你就告訴我剩下的分錄怎么寫就好了

bamboo老師 解答

2020-08-05 09:39

借:主營業(yè)務成本 借方紅字
貸:庫存商品 貸方紅字

gar 追問

2020-08-05 09:45

是不是還差上面兩個分錄,我進銷存里面是不是也要把對應退貨的這一部分減掉

gar 追問

2020-08-05 09:46

如果綜合起來分錄是怎樣寫,不想用幾張憑證

bamboo老師 解答

2020-08-05 09:47

是的 還差上面兩個分錄  進銷存里面可以不動 因為客戶退給您 您退給了廠家 總的數(shù)量不變

gar 追問

2020-08-05 10:03

六月份的進銷存里面我調貨的也錄了進去,只是平進平出,如果這樣的話,金蝶里面的成本跟進銷存里面最后的成本會不一致

bamboo老師 解答

2020-08-05 10:08

那您金蝶里面也對應做客戶退貨 您退貨給廠家

gar 追問

2020-08-05 10:13

如果是綜合起來,這個分錄應該怎么寫,做幾步寫,用幾張憑證

gar 追問

2020-08-05 10:14

意思是就算是調貨的,金蝶和進銷存里面都做退貨處理把成本轉出來

bamboo老師 解答

2020-08-05 10:15

借:應收賬款 借方紅字
貸:主營業(yè)務收入 貸方紅字
借:主營業(yè)務成本 借方紅字
貸:庫存商品 貸方紅字
借:庫存商品 借方紅字
借:應收賬款
貸:銀行存款
貸:應付賬款 貸方紅字
借:銀行存款
貸:應付賬款

gar 追問

2020-08-05 10:15

調貨的進銷存都是平進平出,但是和金蝶的數(shù)據(jù)又要保持一致

bamboo老師 解答

2020-08-05 10:16

那您金蝶對應也要做進出

gar 追問

2020-08-05 12:31

貨是6月份調的,一般調貨的都是不經(jīng)過倉庫直接到客戶那里,7月份又退到廠家,那進銷存里面是不是要做一個負數(shù)進去

bamboo老師 解答

2020-08-05 12:32

做個負數(shù)出庫 然后再退貨給廠家

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相關問題討論
您好 向廠家調貨的分錄您寫了么
2020-08-05 09:29:36
學員你好, 沒問題的。如果是銷售退回了,沖收入和應收賬款的。
2019-01-08 15:08:45
你好,可以這樣做退貨分錄的
2018-07-23 10:29:37
反向做一筆就可以了,同學
2019-07-23 08:35:56
你好,你這個分錄借貸怎么寫的?
2017-07-27 14:43:14
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