
你好 我想咨詢一下 就是客戶對公轉(zhuǎn)了2000管理費來 這個金額是價稅合計的 可是開票的時候按不含稅的開了 不沖紅的要怎么做賬務(wù)處理呢
答: 您好,如果不開具紅字發(fā)票的話,差額就只能掛應(yīng)收賬款了。
鄒老師您好!請問我們賬上退回的360元的賬戶管理費,但這賬戶管理費是上個月做的,這個月退回,我該怎么做賬務(wù)處理呢
答: 你好,借;銀行存款360,貸;管理費用360
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
靠掛別人公司,甲方撥款到他們賬上,直接把管理費稅點扣完返回余款,我怎么做賬務(wù)處理
答: 您好,借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸:預(yù)收賬款。


小魚兒 追問
2020-08-05 10:56
張艷老師 解答
2020-08-05 10:57