做了無票收入的業(yè)務(wù),下次需要開發(fā)票,怎么處理開票金額和無票收的金額,如果不處理,會(huì)形成一次收入2次報(bào)稅
青青
于2020-08-05 15:16 發(fā)布 ??2643次瀏覽
- 送心意
大海老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-08-05 15:21
您好,1、做無票收入時(shí),借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
納稅申報(bào)時(shí),做未開具發(fā)票的申報(bào)。
2、后期開具發(fā)票時(shí),先沖之前做無票收入的分錄,借應(yīng)收賬款(紅字),貸主營業(yè)務(wù)收入(紅字),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字)
再按發(fā)票金額做藍(lán)字分錄,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
納稅申報(bào)時(shí),藍(lán)字發(fā)票按正常進(jìn)行申報(bào),未開具發(fā)票處的數(shù)據(jù)都填紅字。
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您好,1、做無票收入時(shí),借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
納稅申報(bào)時(shí),做未開具發(fā)票的申報(bào)。
2、后期開具發(fā)票時(shí),先沖之前做無票收入的分錄,借應(yīng)收賬款(紅字),貸主營業(yè)務(wù)收入(紅字),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字)
再按發(fā)票金額做藍(lán)字分錄,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
納稅申報(bào)時(shí),藍(lán)字發(fā)票按正常進(jìn)行申報(bào),未開具發(fā)票處的數(shù)據(jù)都填紅字。
2020-08-05 15:21:33

開了發(fā)票沖無票收入
然后做發(fā)票
2020-08-05 15:42:48

你好,可以在2月補(bǔ)開票,可以在備注欄注明;沒有影響的。
2020-02-16 09:56:35

你好!你本年再開紅字發(fā)票沖減
2019-01-05 17:43:16

你好,之前做了無票收入嗎?
2022-02-09 18:27:28
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