
你好,請教您一個問題,因為公司在四月份開具了16%的稅票,現(xiàn)在稅務(wù)局把四月份的銷項轉(zhuǎn)到了三月份,四月份的進項就留抵了,現(xiàn)在申報七月份增值稅的時候,系統(tǒng)自動帶出來留抵然后抵扣了,七月份這筆留抵怎么入賬,會計分錄應(yīng)該怎么做?
答: 留抵借未交增值稅貸銀存
您好,請教您一個問題,因為公司在四月份開具了16%的稅票,現(xiàn)在稅務(wù)局把四月份的銷項轉(zhuǎn)到了三月份,四月份的進項就留抵了,現(xiàn)在申報七月份增值稅的時候,系統(tǒng)自動帶出來留抵然后抵扣了,七月份這筆留抵怎么入賬,會計分錄應(yīng)該怎么做?#(笑眼)
答: 你好,如果之前你賬上就是做的進項稅額,現(xiàn)在抵了是不用額外做賬的,要看你之前這邊進的哪個二級科目
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好,請教您一個問題,因為公司在四月份開具了16%的稅票,現(xiàn)在稅務(wù)局把四月份的銷項轉(zhuǎn)到了三月份,四月份的進項就留抵了,現(xiàn)在申報七月份增值稅的時候,系統(tǒng)自動帶出來留抵然后抵扣了,七月份這筆留抵怎么入賬,會計分錄應(yīng)該怎么做?
答: 你好,留抵稅額,你不用做賬務(wù)處理,只在7月確認本期的要交的增值稅


碧海藍天 追問
2020-08-05 17:33
樸老師 解答
2020-08-05 17:36