
計提營業(yè)稅金及附加中的印花稅是:借 管理費用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 或 借:營業(yè)稅金及附加-印花稅 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 。有一家已經(jīng)做賬做成借:營業(yè)稅金及附加-印花稅 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 有沒有問題?
答: 小準則用稅金及附加 大準則用管理費用
基本戶扣稅費印花稅--經(jīng)濟合同 18.3元,入什么科目?營業(yè)成本及稅金的‘稅金及附加_印花稅’還是流動負債的‘應(yīng)交稅費_應(yīng)交印花稅’,為什么?
答: 一、計提時,分錄是: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅 二、繳納時,分錄是: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2018年印花稅我想改成應(yīng)交稅費費-印花稅 然后一份是繳納12月份的印花稅 ,那做成應(yīng)交稅費-印花稅,是不是得補計提營業(yè)稅金及附加?
答: 您好 如果您想通過應(yīng)交稅費——印花稅核算的 話 那12月份的您得補計提計入稅金及附加科目


安詳?shù)男『? 追問
2020-08-07 14:43
江老師 解答
2020-08-07 14:47