
我提問:分錄:借 庫存商品(紅字) 應(yīng)交稅金 (紅字) 貸:應(yīng)收賬款(藍字) 這樣的分錄對嗎?我們本來向A公司購買,然后隔了幾個月后退貨。那么以上分錄用應(yīng)收賬款正確嗎?還是要沖減應(yīng)付賬款?
答: 你好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)付賬款,而不是應(yīng)收賬款
暫估商品入庫時:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款。收到發(fā)票時:借:庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款(紅字) 以實際收到發(fā)票:借:庫存商品 應(yīng)應(yīng)稅費-進項稅 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 這樣分錄對嗎?
答: 您好!對的。分錄就是這樣。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我剛發(fā)現(xiàn)我上年9月做錯了兩筆帳,我在9月紅沖了7月份的暫估入庫分錄為:借 庫存商品 -暫估入庫 -23893.81 貸:應(yīng)付賬款 -23893.81 后面又一個分錄為:借:庫存商品-螺旋鉆鋌 23893.81 應(yīng)交稅費 3106.19 貸:應(yīng)收賬款 27000 現(xiàn)在賬上庫存商品-暫估入庫為負數(shù)-23893.81,庫存商品-螺旋鉆鋌為23893.81,我應(yīng)該怎么改一下呢,
答: 借 庫存商品 -暫估入庫 -23893.81 貸:應(yīng)付賬款 -23893.81 那你這個是平才對,你之前暫估不是做借 庫存商品 -暫估入庫 23893.81 貸:應(yīng)付賬款 23893.81?

