
因項目取消,需要向客戶收取購進(jìn)原材料的費(fèi)用。合同約定有客戶承擔(dān)增值稅,我開具這張發(fā)票時,價稅合計是按我購進(jìn)原材料時候所支付的金額寫,還是需要寫成總金額加金額的13%呢?謝謝!
答: 這個是按材料的金額至少加稅費(fèi)后開具發(fā)票處理。
一般納稅人首次申領(lǐng)增值稅專用發(fā)票進(jìn)項發(fā)票需要購買材料的合同還是銷售材料的合同
答: 是銷售材料的合同
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
?老師,我們簽了含材料和人工的合同,除了材料也要交全額交增值稅嗎?給對方開的發(fā)票是13個點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票
答: 一般納稅人是銷項-進(jìn)項 計算增值稅


笑點(diǎn)低的大俠 追問
2020-08-10 15:33
江老師 解答
2020-08-10 15:34