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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-08-10 16:53

您好,一般納稅人需要根據(jù)銷項稅額,進項稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
借;應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費—應交增值稅(進項稅額),應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),  貸;應交稅費-未交增值稅

開心每一天 追問

2020-08-11 09:56

意思是:借;應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費—應交增值稅(進項稅額),然后倒擠應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
最后在將應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)反向結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅。最終應交稅費-未交增值稅就是當月應該繳納的增值稅是吧

小云老師 解答

2020-08-11 10:07

是的,可以這樣理解

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相關(guān)問題討論
小規(guī)模納稅人可以不用進行結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-01-15 18:03:58
你好 如果是銷項稅額大于進項稅額 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 ?預交增值稅的賬務處理是 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款?
2021-06-24 08:35:39
你好,參考這個,倒數(shù)第二步是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
2018-10-21 15:18:59
學員您好,不論開具何種發(fā)票以及開不開發(fā)票,賬務處理都是一樣的做法。
2021-10-05 22:44:08
同學你好 借,管理費用一辦公費 貸,銀行存款; 抵扣 借,應交稅費一應增一減免稅款 貸,管理費用;
2021-04-08 12:30:52
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