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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2020-08-11 10:07

同學,您好,按你實際收到的發(fā)票金額入賬。

強健的板栗 追問

2020-08-11 10:07

老師,請問哪差額300怎么辦???謝謝老師i

森林老師 解答

2020-08-11 10:08

同學,您好,你是否付這個款了呢?如果沒有付就可以不管。發(fā)票可以比實際業(yè)務數(shù)據(jù)多。

強健的板栗 追問

2020-08-11 10:17

老師,這個款是員工代墊的,然后拿發(fā)票已經報銷了,謝謝老師

森林老師 解答

2020-08-11 10:25

你實際付款是多少錢

強健的板栗 追問

2020-08-11 10:35

4000,這個款是他墊付的,謝謝老師

森林老師 解答

2020-08-11 10:36

所以說,你賬沒有問題,你直接給他4000就可以了,你借管理費用4000 貸銀行或現(xiàn)金4000,三百和你沒有關系 。

強健的板栗 追問

2020-08-11 10:37

好的,謝謝老師

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相關問題討論
同學,您好,按你實際收到的發(fā)票金額入賬。
2020-08-11 10:07:01
你好 報銷可以記福利費 借:管理費用等 -福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
2019-08-03 17:18:36
你好!如果有發(fā)票是可以的了。
2019-03-20 09:38:46
你好,直接一塊計入固定資產就可以了
2019-09-23 15:33:12
您好!等報銷的時候借:管理費用-辦公費等 貸:現(xiàn)金就可以了。
2016-06-24 09:52:40
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